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阜新市委办公室2025年部门预算

时间: 2025-04-18 01:36:23 |   作者: 工具箱包系列

  1.负责推动党的方针、政策和中央重大决策部署及省、市委具体安排贯彻落实。

  2.负责或协调配合党和国家领导人、国家机关各部门、省领导和省机关各部门、外市领导以及重要外宾来阜政务活动组织安排。

  3.负责市委各类会议的会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排和市委对外接待的组织协调工作,承担市委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

  4.负责党中央决策部署及省、市委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查,负责中央及省、市委领导同志批示的传达督办落实工作。

  5.负责围绕市委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研,负责市委的总值班和应急突发情况的信息报送。

  6.负责市委重要决策事项合法合规性审查,负责市委党内法规和规范性文件相关业务工作。

  7.负责贯彻执行档案行政管理法律和法规及方针政策,拟订档案管理地方性法规、档案事业发展规划和档案工作规章制度,对外以阜新市档案局名义依法履行档案监督指导、行政管理职能,依法查处档案违背法律规定的行为,负责组织、指导档案宣传、教育、科研等工作。

  9.关于实绩考核工作的职责分工。市委办公室负责市直党群政法部门业务指标考核。

  1.市委政研室的主要职责是:组织全市政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设、党的建设重大问题的调查研究、咨询论证,为市委决策提供相关依据、建议和方案;组织对全市中长期发展思路研究和咨询论证,负责起草市委关于国民经济与社会持续健康发展五年规划建议;根据市委安排,组织或参与起草市委向中央、省委的有关工作报告和重要会议文稿;组织撰写宣传阐释党的路线方针政策和推进振兴发展的文稿;组织协调和指导全市党委系统政策研究、决策咨询工作,负责全市新型智库建设的组织、指导和协调工作;完成市委交办的其他任务。

  2.市委财经办和市委改革办的主要职责是:贯彻落实中央、省委关于财经工作和全面深化改革工作的决策部署,负责处理市委财经委和市委改革委日常事务工作;组织并且开展全市经济领域和全面深化改革重大问题的调查研究,统筹协调预算安排和执行、金融以及社会建设、生态文明建设等有关方面的重要事项;组织分析全市经济发展形势,了解、掌握并及时反映全市经济建设和全面深化改革的重要情况及问题,收集、编发和上报有关重要信息,为市委决策提供相关建议;推动、督促有关方面落实市委和市委财经委、市委改革委的决策部署和工作要求;牵头筹备市委有关经济工作和改革工作的重要会议,组织起草有关重要文件和重要文稿;完成市委和市委财经委、市委改革委交办的其他任务。

  3.市委、市政府决策咨询委办公室的主要职责是:组织协调咨询委员和专家学者围绕全市政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设开展决策咨询和研究论证工作,负责全市新型智库发展规划、政策法规、统筹协调等方面的宏观指导和组织管理,承担组织、指导和协调全市新型智库建设日常工作,承担市委市政府决策咨询委员会办公室日常工作。

  阜新市直属机关工作委员会作为市委的派出机关,统一领导市直机关党的工作。

  1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策,沟通党和政府与社会科学界的联系。指导、组织、协调所属各学会、协会和研究会等学术组织的工作,促进社会科学学术组织的建设和发展。有领导、有计划地开展理论学术活动,组织重大科研项目的协作和联合攻关。

  2.组织社会科学优秀成果和先进集体、先进个人的评奖活动。编辑出版会刊及有关联的资料,推荐、宣传和推广社科研究成果。

  3.组织和推动市内外社科界的友好往来和学术交流,加强社会科学界与自然科学界及其他实际在做的工作部门的联系。

  5.完成市委、市政府交办的调研和科研任务。反映会员和社会科学工作者的建议和要求,维护他们的合法权益;配合有关部门依法对所属各学术组织的不正常活动进行全方位检查和处理。

  5.单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;

  6.上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位资金超收收入0万元。

  在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0万元。

  2025年预算收支比上年增加14.62万元,增减变化的根本原因为人员增加、薪资调整。

  2025年阜新市委办公室机关运行经费预算为208.61万元,最重要的包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置、公务用车运行维护费等费用。

  2025年阜新市委办公室安排政府采购预算0万元,具体为货物0万元,服务0万元,工程0万元;预留面向中小企业采购份额0万元,其中预留给小微企业0万元。

  2025年,阜新市委办公室财政拨款预算安排的“三公”经费预算为2.66万元,比上年减少0.14万元,下降5%。其中:

  3.公务用车购置及运行费2.66万元(其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行费2.66万元,比上年减少0.14万元,下降5%),比上年减少0.14万元,下降5%。根本原因是压缩经费支出。

  阜新市委办公室2025年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备6台,单位价值100万元以上的专用设备4台。

  根据预算绩效管理要求,阜新市委办公室2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

  2.基本支出:指保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关法律法规、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门依据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  9.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  10.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  13.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

  15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  17.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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